目 錄
第一部分 廣東省應急管理廳
概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分 2021 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科 目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)
十一、部門 預算基本支出預算表
十二、部門 預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2021 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省應急管理廳概況
一、主要職責
(一)部門機構設置、職能 根據《中共廣東省委辦公廳 廣東省人民政府辦公廳關 于印發〈廣東省應急管理廳職能配置、內設機構和人員編制 規定〉的通知》精神,廣東省應急管理廳是省政府組成部門, 正廳級單位,主要任務是貫徹落實黨中央國務院和省委省政 府關于應急管理工作的方針政策和決策部署。省應急管理廳負責應急管理工作,指導全省各地區各部 門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災 救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全 生產監督管理工作。擬訂應急管理、安全生產等政策,組織 編制省應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,擬訂 相關地方性法規、規章草案、規程和標準并組織實施。統籌 全省應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級 應對制度,綜合協調應急預案銜接工作,組織編制省總體應 急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,組織開展預案 演練,推動應急避難設施建設。牽頭建立統一的應急管理信 息系統,負責信息傳輸和共享,建立監測預警和災情報告制 度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布 災情。組織指導應對突發事件工作,組織指導協調安全生產 類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔省應對重大災害 指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議, 協助省委、省政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工 作。統一指揮協調全省各類應急專業隊伍,建立應急協調聯 動機制,推進指揮平臺對接,提請銜接解放軍和武警部隊參 與應急救援工作。統籌應急救援力量建設,負責森林火災撲 救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等 專業應急救援力量建設,指導市縣和社會應急救援力量建設, 協調綜合性應急救援隊伍建設。負責消防管理工作,指導消 防監督、火災預防、火災撲救等工作。指導協調森林火災、 水旱災害、冰凍、臺風、地震和地質災害等防治工作,負責 自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評 估工作。組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失 評估、救災捐贈工作,按權限管理、分配救災款物并監督使 用。省應急管理廳依法行使安全生產綜合監督管理職權,指 導協調、監督檢查省政府有關部門和各級政府安全生產工作, 創新和加強安全生產綜合監管。按照分級、屬地原則,依法 監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法 規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材 料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監 督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜 合工作和煙花爆竹經營企業安全生產監督管理工作。依法組 織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落 實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。開 展應急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然 災害類等突發事件的跨區域救援工作。制定應急物資儲備和 應急救援裝備規劃并組織實施,牽頭建立健全應急物資信息 平臺和調撥制度,在救災時統一調度。負責應急管理、安全 生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的 科學技術研究、推廣應用和信,息化建設工作。完成省委、 省政府和應急管理部交辦的其他任務。
(二)人員構成情況 本部門共有行政編制 130 人,行政執法專項編制 32 人,離 退休人員共 42 人。下屬單位共有事業編制 53 人,離退休人 員共 15 人。
二、部門機構設置 省應急管理廳內設 18 個機構:辦公室、政策法規和新聞 宣傳處、規劃財務處、應急指揮處、綜合協調處、風險監測 和綜合減災處、應急支援和預案管理處、火災防治管理處、 汛旱風災害救援處、地震與地質災害救援處、危險化學品安 全監管處、安全生產基礎處、安全生產執法監督處、救災和 物資保障處、調查評估和統計處、科技和信息化處、人事教 育處、機關黨委。省應急管理廳設 2 個下屬單位:廣東省安全生產科學技 術研究院、廣東省航空護林站(省林火衛星監測中心),均 為公益一類事業單位(二級預算單位)。
三、部門預算構成 本部門預算為匯總預算,包括:廳本級預算,以及納入 編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:廣東省安全 生產科學技術研究院、廣東省航空護林站(省林火衛星監測 中心)。
第二部分 2021年部門預算表
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第三部分 2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況 2021 年本部門收入預算 14322.45 萬元,比上年增加 1178.23 萬元,增長 9 %,主要原因是較上年增加 12 名機構改革 轉隸干部基本支出經費、省應急委業務運轉經費以及信息化項目 經費等 ;支出預算 14322.45 萬元,比上年增加 1178.23 萬元, 增長 9%,主要原因是較上年增加 12 名機構改革轉隸干部基本支 出經費、省應急委業務運轉經費以及信息化項目經費等 。
二、“三公”經費安排情況 2021 年本部門財政撥款安排“三公”經費 174.4 萬元,比上 年減少 5.5 萬元,下降 3.1 %,主要原因是按照省有關要求以及 疫情防控需要持續壓減三公經費預算 。其中:因公出國(境)費 32.1 萬元,比上年減少 7.5 萬元,下降 18.9%,主要原因是考慮 到疫情防控因素減少因公出國(境)費用預算 ;公務用車購置及 運行費 119.5 萬元(公務用車購置費 25 萬元,公務用車運行維 護費 94.5 萬元),比上年增加 33 萬元,增長 38.2%,主要原因 是我廳公務用車和特殊設備車輛增加,按照省有關車輛保障標準 增加運維費用 ;公務接待費 22.8 萬元,比上年減少 31 萬元,下 降 57.6%,主要原因是按照省有關要求,并考慮疫情防控因素影 響,持續壓減公務接待費預算 。
三、機關運行經費安排情況 行政經費(機關運行經費)指用于維持行政(參公)單位機 關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修 (護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、 被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫 療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置 更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資 金。2021 年,本部門機關運行經費安排 1853.6 萬元,比上年增 加 125.7 萬元,增長 7.3%,主要原因是增加 12 名機構改革轉隸 干部基本支出經費;因疫情防控工作需要,增加差旅費、水電費、 物業管理費、公務用車購置費;按照省有關要求,增加設備購置 費用等
四、政府采購情況 2021 年本部門政府采購安排 2421 萬元,其中:貨物類采購 預算 380 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 2041 萬 元等。
五、國有資產占有使用情況 截至 2021 年 2 月 3 日,本部門固定資產金額 22893.31 萬元, 分布構成情況為:房屋 12059.42 平方米,車輛 26 輛,單價在 100 萬元以上的設備 10 臺等。本年度擬購置固定資產 380 萬元,主 要是按省有關要求更新辦公設備,按工作需要更新車輛 等。
六、重點項目預算績效目標情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的 財政預算資金收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活 動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收 入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、 存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的 事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于 彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參 公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水 費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出 國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、 公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車 運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、 專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、 其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單 位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接 待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境) 的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公 務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用 車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用
內容來源:新疆維吾爾自治區應急管理廳
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